【风险】审计报告强调事项涉应收款项风险
2026-04-27
超讯通信2025年度审计报告被出具带强调事项段无保留意见,涉及因算力业务形成的大额应收款项回收风险。公司已计提坏账准备,并与客户签订回款计划,但受抵押存货销售等因素影响,回收存在不确定性。
董事会表示将加大催收力度并完善风险管理体系,以消除相关影响。
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