上海雅仕:内部审计管理制度(2025年8月修订)
2025-08-27
上海雅仕投资发展股份有限公司发布了《内部审计管理制度》,明确了内部审计的总则、机构设置、人员职责、审计范围、程序、报告制度及奖惩机制等内容。该制度旨在规范内部审计工作,强化内部控制,提升经营管理水平和经济效益,确保财务信息真实合法,并保障公司资产安全。制度强调审计独立性,规定审计部在公司党委和董事会领导下开展工作,具备较高权限,可对子公司、职能部门及有关人员进行审计监督。
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