迪生力:迪生力2024年度董事会审计委员会履职报告
2025-04-30
广东迪生力汽配股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年度履职报告,报告详细回顾了审计委员会的会议召开情况、监督评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告、评估内部控制有效性、协调内外部审计沟通及审核关联交易事项等内容,强调公司严格执行各项法律法规和内部管理制度,未发现重大内部控制缺陷。
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