安乃达:2024年度审计委员会履职情况报告
2025-04-29
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告显示,公司在报告期内召开了4次审计委员会会议,审议了多项议案,包括财务报告、内部控制、股东回报规划等。审计委员会对容诚会计师事务所的工作进行了监督和评估,并提议续聘其为2025年度财务及内部控制审计机构。审计委员会还审阅了公司财务报告,评估了内部控制的有效性,并协调了管理层与外部审计机构的沟通。
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