威尔药业发布新版内部审计制度
2025-10-30
南京威尔药业集团股份有限公司于2025年10月发布了新的《内部审计管理制度》,明确了内部审计工作的规范和标准。该制度强调审计部的独立性,要求其在董事会审计委员会指导下开展工作,并对公司各内部机构的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督。审计范围涵盖财务收支、对外投资、关联交易、募集资金使用等多个关键领域,尤其强化了对重大事项的审计频率和内容要求。制度还规定审计部需定期向审计委员会报告工作,并建立完善的审计档案管理和责任追究机制。
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