盛景微发布内部审计制度
2025-10-28
无锡盛景微电子股份有限公司发布了《内部审计制度》,明确了公司内部审计工作的原则、机构设置、职责权限及工作流程。公司设立审计委员会领导下的内审部,强调审计工作的独立性、客观性和保密性,要求对内部控制、财务信息、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行定期检查和评估,并强化对风险管理和信息披露事务的监督。制度还规定了审计发现问题后的整改跟进机制以及对审计人员的奖惩措施。
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