力聚热能修订内部审计制度

2025-10-30
力聚热能
弱中性
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浙江力聚热能装备股份有限公司于2025年10月修订了《内部审计管理制度》,进一步规范公司内部审计工作。新制度明确了内部审计的对象涵盖公司本部、各职能部门、所属公司及具有重大影响的参股公司。审计部作为公司内部审计机构,对董事会负责,向审计委员会报告工作,保持独立性,不受财务部门领导或与其合署办公。制度强化了审计部的职责,包括对公司内部控制、财务信息、风险管理等方面的监督检查,并要求至少每季度向审计委员会报告一次工作情况,每年提交内部审计工作报告。同时,制度还规定审计部有权参与公司重要经营决策会议,对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行重点审计,并在发现重大问题时及时上报。公司还将建立审计人员激励与约束机制,确保审计工作的有效执行。
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