沐邦高科:江西沐邦高科股份有限公司董事会关于公司 2024 年度带强调事项的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-30
大华会计师事务所为江西沐邦高科股份有限公司出具了带强调事项的无保留意见《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》。《审计报告》指出公司2024年度净亏损121,084.40万元,流动性出现困难,持续经营能力存在重大不确定性。《内部控制审计报告》指出公司存在重大非财务报告内部控制缺陷,涉及募集资金违规使用和会计差错更正。董事会表示将采取措施改善经营状况和内部控制。
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