祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告
2025-04-10
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年度履职报告,报告详细记录了审计委员会的组成、会议召开情况、监督及评估外部和内部审计工作、审阅财务报告、监督内部控制、协调管理层与审计机构沟通等内容。报告指出,天健会计师事务所在审计工作中表现出色,公司财务报告真实准确,内部控制体系完善。
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