掌阅科技:掌阅科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-19
掌阅科技股份有限公司董事会审计委员会发布了关于容诚会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。报告显示,容诚会计师事务所在2024年度对掌阅科技的财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况及经营成果,并保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会认为容诚会计师事务所在审计过程中表现出良好的职业操守和业务素质。
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