伯特利:伯特利审计委员会关于第四届董事会第六次会议相关事项的书面审核意见
2025-04-23
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司审计委员会对第四届董事会第六次会议审议的多个议案进行了审核,包括2024年度报告、日常关联交易、内部控制评价报告以及续聘审计机构等。审计委员会认为2024年度报告内容真实、准确、完整;2024年度日常关联交易遵循市场公允价,2025年度预计关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响;公司内部控制有效;容诚会计师事务所将继续担任2025年度审计机构。
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