利通电子:603629:利通电子2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-28
江苏利通电子股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年度履职情况报告,主要内容包括审计委员会的基本情况、年度会议召开情况、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告、评估内部控制有效性以及协调内外部审计沟通。报告强调了天健会计师事务所在审计过程中的独立性和专业性,并提议继续聘请其为2025年度的财务审计和内部控制审计机构。审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确,内部控制有效。
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