利通电子发布内部审计制度 规范审计管理
2025-11-08
2025年11月,利通电子制定并发布内部审计工作制度,明确审计部独立于财务部门且对董事会审计委员会负责,职责包括检查内控有效性、审计财务数据真实性、协助反舞弊等;同时规范审计流程、证据获取与底稿管理,以及审计委员会监督、被审计单位整改等要求,旨在完善公司治理、规避经营风险。
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