朗博科技:内部审计管理制度(2025年9月修订)
2025-09-12
常州朗博密封科技股份有限公司制定了《内部审计管理制度》,明确了内部审计的目标、适用范围、机构设置、职责权限、工作程序及管理要求等内容。该制度旨在加强公司内部控制与风险管理,提升运营效率,并确保财务信息的真实性和合规性。制度规定内部审计部门对董事会负责,定期向审计委员会报告工作,并对公司的内部控制有效性进行评估和监督。
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