【市场】璞泰来内部控制审计获无保留意见
2026-03-05
安永华明会计师事务所对上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。
审计意见认为,公司于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告出具日期为2026年3月5日。
审计意见认为,公司于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告出具日期为2026年3月5日。
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