恒林股份:2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-25
恒林家居股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会在监督外部审计、指导内部审计、协调内外部审计沟通、审阅财务报告、评估内部控制有效性等方面积极履行职责。审计委员会对天健会计师事务所的工作表示认可,并提议继续聘请其为2024年度财务审计机构。此外,审计委员会审阅了公司的财务报告,认为其公允反映了公司的财务状况和经营成果。
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