奇精机械修订内部审计制度,强化公司治理
2025-12-30
奇精机械股份有限公司于2025年12月30日修订并生效了内部审计工作制度,旨在加强内部审计管理,提高审计工作质量,实现审计工作规范化,保护公司及全体投资者的合法权益。
制度明确了董事会审计委员会的监督职责,审计部作为内部审计机构独立开展工作,覆盖财务审计、内控审计及专项审计等领域,并对重大事项如对外投资、关联交易等进行重点审查。该修订进一步强化了公司内部控制与风险管理框架,有助于提升治理透明度。
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制度明确了董事会审计委员会的监督职责,审计部作为内部审计机构独立开展工作,覆盖财务审计、内控审计及专项审计等领域,并对重大事项如对外投资、关联交易等进行重点审查。该修订进一步强化了公司内部控制与风险管理框架,有助于提升治理透明度。
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