今创集团:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-29
今创集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会全年召开了5次会议,审议并通过了多项议案,涵盖财务报表审计、内部控制管理、关联交易、担保额度等内容。审计委员会对上会会计师事务所的独立性和专业性进行了评估,认为其能够较好地完成公司委托的各项审计工作,并与之充分沟通了审计范围和计划。审计委员会还指导了内部审计工作,审阅了各期财务报告,评估了内部控制的有效性,并协调了管理层与外部审计机构的沟通。
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