锦和商管:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-29
2024年,上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会积极履行职责,召开了6次会议,审议了多项重要议案,包括2024年会计师事务所选聘、2023年度内部控制评价报告、季度和半年度报告等。审计委员会还指导和监督了内部审计制度的建立和实施,推动公司内部控制制度建设,确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整。
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