石英股份:江苏太平洋石英股份有限公司内部控制审计报告
2025-04-26
中汇会计师事务所对江苏太平洋石英股份有限公司(简称石英股份公司)截至2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并出具了内部控制审计报告。报告显示,石英股份公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
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