纽威股份修订审计委员会细则,强化公司治理
2025-12-09
苏州纽威阀门股份有限公司于2025年12月9日发布了董事会审计委员会工作细则的修订版。
该细则是公司强化董事会决策功能、监督财务与经营活动、保护股东及利益相关者权益的内部制度文件,明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,负责审核财务信息、监督内外部审计及评估内部控制。本次修订属于公司治理结构的常规完善,旨在提升内部控制的独立性与有效性。
该细则是公司强化董事会决策功能、监督财务与经营活动、保护股东及利益相关者权益的内部制度文件,明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,负责审核财务信息、监督内外部审计及评估内部控制。本次修订属于公司治理结构的常规完善,旨在提升内部控制的独立性与有效性。
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