纽威股份强化内控,修订审计管理制度
2025-12-09
苏州纽威阀门股份有限公司发布了修订后的《内部审计管理制度》,旨在加强公司的审计监督工作,以规避经营风险并提高运营效率。
该制度明确由董事会下设的审计委员会领导内部审计部门,并规定了内部审计的职责范围,包括对公司及下属公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行独立监督。
制度要求内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次,并对大额资金往来、对外投资、关联交易等重点事项进行及时审计,以保障公司资产安全和信息合规。
该制度明确由董事会下设的审计委员会领导内部审计部门,并规定了内部审计的职责范围,包括对公司及下属公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行独立监督。
制度要求内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次,并对大额资金往来、对外投资、关联交易等重点事项进行及时审计,以保障公司资产安全和信息合规。
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