【市场】内部控制审计报告获无保留意见
2026-04-17
容诚会计师事务所于2026年4月17日出具了关于苏州纽威阀门股份有限公司(纽威股份)2025年度财务报告内部控制的审计报告。
报告认为,纽威股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告认为,纽威股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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