家家悦:家家悦集团股份有限公司审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-25
家家悦集团股份有限公司董事会审计委员会发布关于容诚会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。报告指出,容诚所在2024年度按照相关规定和准则对公司财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果。审计委员会对容诚所的专业资质和执业能力表示认可,并对其独立性和审计过程进行了监督。
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