塞力医疗:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-28
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会审计委员会发布了关于中审众环会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。报告指出,中审众环在2024年度对公司的财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了2024年度的经营情况,并保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会对中审众环的专业资质和执业能力表示认可。
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