朗迪集团:天健会计师事务所出具的关于朗迪集团2024年度内部控制审计报告
2025-04-29
天健会计师事务所对浙江朗迪集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并发表了审计意见。审计结果显示,朗迪集团公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
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