蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-25
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所2024年度履行监督职责的情况进行了汇报。致同所在2024年度对蔚蓝生物的财务报告和内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果,且公司保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会对致同所的专业胜任能力和独立性表示认可。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜