隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司监事会关于《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见
2025-04-29
信永中和会计师事务所对隆鑫通用动力股份有限公司2024年度内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。监事会确认该报告符合公司实际情况,并表示无异议。公司已落实整改措施,监事会将继续督促优化内部控制管理机制。
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