隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
2025-04-29
信永中和会计师事务所对隆鑫通用动力股份有限公司2024年度内部控制有效性出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,指出了公司在对外投资和担保授权审批方面存在的重大缺陷。公司董事会对此进行了专项说明,承认了存在的问题,并采取了一系列整改措施,包括终止或调整部分投资项目、完善内部控制制度以及撤销对全资子公司的担保授权。
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