【市场】隆鑫通用发布审计监督报告
2026-04-17
隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计与风控委员会发布了对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。
报告显示,公司已通过董事会及股东大会决议,续聘信永中和会计师事务所作为2025年度财务和内部控制审计机构,审计费用总额不超过278万元。
经审计,信永中和对公司2025年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报告在所有重大方面公允反映了财务状况及经营成果,并保持了有效的财务报告内部控制。审计与风控委员会认为会计师事务所在2025年度的审计工作中行为规范,按时完成了审计工作,出具的审计报告客观、完整。
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报告显示,公司已通过董事会及股东大会决议,续聘信永中和会计师事务所作为2025年度财务和内部控制审计机构,审计费用总额不超过278万元。
经审计,信永中和对公司2025年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报告在所有重大方面公允反映了财务状况及经营成果,并保持了有效的财务报告内部控制。审计与风控委员会认为会计师事务所在2025年度的审计工作中行为规范,按时完成了审计工作,出具的审计报告客观、完整。
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