华友钴业:华友钴业董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-19
浙江华友钴业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,公司在报告期内调整了审计委员会成员,并召开了四次审计委员会会议,审议并通过了多项议案。审计委员会监督外部审计机构的工作,指导内部审计工作,审阅财务报告,评估内部控制有效性,并协调管理层与外部审计机构的沟通。整体来看,审计委员会认为公司治理和内部控制符合相关法规要求。
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