曲美家居:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-30
曲美家居集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会由独立董事刘松、陈燕生和董事赵瑞宾组成,全年共召开3次会议,讨论并通过了多项议案。普华永道中天会计师事务所在2024年的财务审计和内部控制审计中表现出色,审计费用分别为205万元和70万元。审计委员会监督并评估了外部审计机构的工作,指导内部审计工作,审阅财务报告,评估内部控制有效性,并协调各方沟通。总体评价显示,审计委员会勤勉尽责,确保公司财务报告的真实性和内部控制的有效性。
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