百合花:百合花集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-26
百合花集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会在2024年共召开了4次会议,审议并通过了多项议案,包括年度报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等。报告还详细描述了审计委员会在监督年度报告审计、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性及协调内外部审计沟通方面的工作。整体来看,审计委员会认为公司的内部控制和财务报告均符合相关法规和标准。
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