ST柯利达:监事会对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
2025-05-01
中兴财光华会计师事务所对苏州柯利达装饰股份有限公司2024年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》,并对公司2024年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司监事会对该情况进行了专项说明,表示同意董事会的专项说明,并将督促董事会和管理层加强内部控制建设。
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