ST柯利达:董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-05-01
苏州柯利达装饰股份有限公司2024年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告,涉及1.7亿元服务器采购业务的资金占用问题,已全部收回本金及利息。内部控制审计报告被出具否定意见,涉及1.7亿元预付货款的资金占用问题,也已全部收回本金及利息。公司董事会已采取多项措施,包括切断资金占用源头、引进战略股东、完善内控体系等,以消除相关事项的影响。
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