正平股份:正平股份董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-30
正平路桥建设股份有限公司2024年度财务报告被大华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,内部控制审计报告则被出具否定意见。主要问题包括持续经营能力的重大疑虑、审计范围受限、或有事项、内部控制缺陷(如供应商及工程管理、资金活动、法律事务活动等),以及募集资金暂时补充流动资金未及时归还。公司董事会承诺将采取多项措施来消除这些问题及其影响。
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