东宏股份:东宏股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-25
山东东宏管业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会全年召开了5次会议,审议并通过了多个重要议案,包括年度报告、季度报告、关联交易等。审计委员会对致同会计师事务所的工作进行了评估,认为其工作符合规范并建议续聘。委员会还监督了内部审计工作,审阅了财务报告,评估了内部控制的有效性,并协调了内外部审计的沟通。总体评价认为,审计委员会有效履行了职责,促进了公司治理水平的提升。
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