ST智知:关于导致对新智认知数字科技股份有限公司2023年12月31日内部控制出具否定意见的审计报告所涉及事项的重大影响已消除的专项说明
2025-04-29
毕马威华振会计师事务所对新智认知数字科技股份有限公司2023年12月31日内部控制出具了否定意见的审计报告,指出了与存货及时暂估入账和金融资产分类列报及流动和非流动资产分类相关的内部控制缺陷。然而,在2024年的财务报告内部控制审计中,这些重大影响已被消除。新智认知公司采取了一系列整改措施,包括修订《财务核算标准细则》、开展合规质量月专项行动、加强员工培训和增加内部多级复核程序。
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