嘉友国际:嘉友国际物流股份有限公司审计委员会工作制度(2025年修订)
2025-09-16
嘉友国际物流股份有限公司发布了修订后的《审计委员会工作制度》,明确了审计委员会作为董事会下设专门委员会的职责权限、人员组成和议事规则。该制度旨在提升公司治理水平,强化财务信息披露、内外部审计监督及内部控制评估,并赋予审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。制度还规定了审计委员会在聘任财务负责人、更换会计师事务所、会计政策变更等重大事项上的前置审议权,并要求披露其年度履职情况。
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