ST永悦:永悦科技董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明
2025-04-03
永悦科技股份有限公司2023年度财务报告和内部控制审计报告中存在带强调事项段的无保留意见和否定意见,涉及控股股东资金占用及信息披露违规等问题。公司已采取多项整改措施,包括归还占用资金、完善内部控制和接受行政处罚。董事会认为这些问题已在2024年度得到解决。
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