瑞芯微:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-22
瑞芯微电子股份有限公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了核查和评价,认为其能够满足公司对审计机构的要求。审计委员会与天健会计师事务所在审计前后进行了多次沟通,确保审计工作顺利进行。最终,审计委员会审议通过了2024年度的财务报告和内部控制评价报告。
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