【重大】内部控制审计获无保留意见
2026-04-14
天健会计师事务所对瑞芯微电子股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并于2026年4月13日出具了审计报告。审计意见认为,瑞芯微公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告附有会计师事务所从事证券服务业务的备案证明,表明其具备相应资质。
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