佳力图发布内部审计制度 规范审计流程
2025-11-11
2025年11月佳力图发布内部审计制度,明确审计部受董事会领导,监督公司业务活动、风险管理等;审计范围覆盖财务报告相关全环节,含投资、担保等;要求定期提交报告,缺陷需整改,重大问题及时上报,还明确了信息披露及奖惩机制。
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