金徽酒:金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-22
金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会在审核公司对外报告、监督内外部审计、指导内部审计工作等方面发挥了重要作用。主要内容包括监督评估外部审计机构工作、内部审计监察工作、内部控制有效性、审阅定期报告及审核关联交易事项。审计委员会认为公司内部控制运作符合规范要求,财务报告真实准确,关联交易合法合规。
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