金鸿顺:金鸿顺董事会关于2024 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
2025-04-30
华兴会计师事务所对苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年度内部控制审计报告出具了带强调事项段无保留意见,主要强调了报告期内存在控股股东控制的其他关联方非经营性占用公司资金的情况,内部控制存在缺陷,但公司已自查并整改,全部本金及利息已收回。董事会对此表示认可并提出多项整改措施,包括完善内部控制制度、深化内部控制培训体系、加强内部审计监督职能以及严控关联方资金风险。
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