【风险】金鸿顺内控重大缺陷,资金占用未解
2026-04-29
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司于2026年4月29日发布2025年度内部控制评价报告,披露公司存在财务报告内部控制重大缺陷。
报告指出,实际控制人通过无商业实质的供应链金融占用资金5000万元,其中2000万元已到期被银行划转,尚余4870万元未归还;同时,违规质押子公司证照印鉴导致资金被划转1999.99万元,并涉及诉讼。公司财务报告内部控制被评价为无效,相关整改措施尚未完成。
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报告指出,实际控制人通过无商业实质的供应链金融占用资金5000万元,其中2000万元已到期被银行划转,尚余4870万元未归还;同时,违规质押子公司证照印鉴导致资金被划转1999.99万元,并涉及诉讼。公司财务报告内部控制被评价为无效,相关整改措施尚未完成。
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