丽岛新材:董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
2025-04-18
江苏丽岛新材料股份有限公司聘请天健会计师事务所作为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。天健所对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,且内部控制有效。董事会审计委员会对天健所的专业资质和执业质量进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。
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