哈森股份实施新内审制度
2025-10-28
哈森商贸(中国)股份有限公司于2025年10月正式实施新版《内部审计制度》,旨在进一步规范内部审计工作,提升公司内部控制与风险管理水平。该制度明确董事会下设审计委员会,领导内部审计工作,稽核审计部作为执行机构向审计委员会报告。制度强化了对财务信息真实性、内部控制有效性、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等方面的审计监督,并要求至少每季度报告一次审计情况。同时,制度强调内部审计的独立性,要求审计机构不得隶属于财务部门,确保审计工作的客观公正。
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