克来机电:克来机电内部审计管理制度
2025-08-29
上海克来机电自动化工程股份有限公司发布了《内部审计管理制度》(2025年8月修订),明确了公司内部审计的适用范围、机构职责、权利、独立性要求、人员专业能力与职业道德规范、审计工作程序、监督评价机制及档案管理等内容。制度强调审计部向董事会审计委员会报告工作,强化内部控制监督,提升公司治理水平。
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