正川股份:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-10
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度履行监督职责的情况进行了报告。报告指出,天健会计师事务所在2024年度按照相关法规和准则对公司财务报告及内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表公允反映财务状况和经营成果,且内部控制有效。审计委员会对天健的专业胜任能力和独立性进行了评估,认为其能够胜任公司审计工作。
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